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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-05 14:47

屬于當(dāng)月沒有銷售的情況

倒帶 追問

2017-07-05 16:37

這張憑證沒有看懂@會計學(xué)堂老師--李:

李愛文老師 解答

2017-07-05 16:40

這張憑證屬于二個分錄,第一行至第三行屬于一個分錄;第四行與第五行屬于一個分錄 
這張憑證說本月進(jìn)項稅額留抵金額是207822.13元。這張憑證說本月沒有銷售,因此沒有銷項稅額出現(xiàn)

倒帶 追問

2017-07-05 16:44

@會計學(xué)堂老師--李:這個道理我知道,就是這個分錄...搞不懂

李愛文老師 解答

2017-07-05 16:48

直接記在筆記本上,時間長了就明白了。學(xué)習(xí)是要一個過程中

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你好,銷項大于進(jìn)項時,從應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-07-05 18:14:22
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個結(jié)轉(zhuǎn)
2017-03-08 14:58:53
你好,年末只有銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-15 22:30:54
你好 直接計入營業(yè)外收入就可以了。
2019-11-28 13:54:55
你好,,借銷項稅額貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,
2020-06-18 13:57:16
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