
進(jìn)銷項稅額現(xiàn)在每月不需要結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
答: 你好,銷項大于進(jìn)項時,從應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
月底結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項稅額貸方結(jié)存0.01怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 直接計入營業(yè)外收入就可以了。


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2017-07-05 16:37
李愛文老師 解答
2017-07-05 16:40
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2017-07-05 16:44
李愛文老師 解答
2017-07-05 16:48