老師咨詢一下,這個月申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 問
你公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率都是 13%(征退稅率一致),按公式算 “不得免征和抵扣稅額 = 0”,所以系統(tǒng)問的 “出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)” 填 0 就行,它不是出口費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額。 答
老師您好 采購宣傳材料 需要保存合同嗎 問
您好,要的,合同要存檔的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,則折現(xiàn)率為8%,期數(shù)為n的預(yù)付年 問
您好,你是要求幾期的? 答
老師,我們公司員工買綠化用的農(nóng)藥-福連,請問這個對 問
您好,一般人是9%,小規(guī)模1% 答
想請問一下茶葉公司出口退稅的流程 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

為什么是銷售額-進(jìn)項(xiàng)稅額???不應(yīng)該是根據(jù)銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅,然后(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)/銷售額=增值稅稅負(fù)率
答: 您好!那是不含稅金額。
計(jì)算增值稅時增值稅銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅與銷售額的最佳比率是多少
答: 這個沒有比例問題,只要合理準(zhǔn)確都可以的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅=銷項(xiàng)稅額–進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)銷售的是勞務(wù)的時候,怎么確定進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 你好 具體的那個勞務(wù)的


袁老師 解答
2017-03-31 17:53
袁老師 解答
2017-03-31 19:21