一般納稅人,收到固定資產(chǎn)專用發(fā)票一張,價(jià),20000,稅2600,銀行付22600元。請問內(nèi)帳的分錄:借固定資產(chǎn)22600元,貸:銀行存款22600元。對嗎?還是要借:固定資產(chǎn)20000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)2600 貸銀行存款22600元。請問老師做內(nèi)帳寫哪個(gè)分錄是對的。
當(dāng)下
于2022-03-21 17:25 發(fā)布 ??1468次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-03-21 17:26
你好; 你是內(nèi)賬不考慮進(jìn)項(xiàng)稅的話 可以直接 做 借固定資產(chǎn)貸銀行存款的。 你要按照 外賬做 做后面一筆分錄也是可以的。 這個(gè)沒有對錯(cuò)哈; 關(guān)鍵是看你 單位老板對你內(nèi)賬的要求來 考慮的
相關(guān)問題討論

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31

你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33

同學(xué)你好
是這樣做的
2020-10-14 18:48:05

上述處理沒有問題,是完全正確的。可以用已交稅金核算,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29

你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息