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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-21 18:27

 你好 ;       跨年了走以前年度損益調整處理的; 比如借以前年度損益調整- 主營業(yè)務成本貸  應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出  ;    借  以前年度損益調整- 主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸 應付賬款或者銀行存款負數(shù)  ;  然后  借  利潤分配-未分配利潤貸    以前年度損益調整- 主營業(yè)務成本

財務小白 追問

2022-03-22 07:57

更正企業(yè)所得稅,把不含稅金額從成本轉出,繳納所得稅我這樣理解的對嗎

meizi老師 解答

2022-03-22 09:03

你好 ;    把進項稅轉到成本去 ; 到時成本 就是含稅金額 。 用含稅金額來計算所得稅   

財務小白 追問

2022-03-22 09:25

我不明白為什么是價稅合計,我入成本的時候是不含稅金額,到轉出成本的時候怎么是含稅的呢

meizi老師 解答

2022-03-22 09:33

你好 ;價稅合計就是  不含稅金額+增值稅合計金額   ; 你進項稅不能抵扣是不是要轉到成本去 ;   成本原來是不含稅; 現(xiàn)在增加了進項稅是不是就是含稅金額了 。    就相當于  不能抵扣進項稅的時候 你是不是要含稅入成本去 ;  你自己好好理解下 ;這個應該好理解的 

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?你好 ;? ? ? ?跨年了走以前年度損益調整處理的; 比如借以前年度損益調整- 主營業(yè)務成本貸? 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出? ;? ? 借? 以前年度損益調整- 主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸 應付賬款或者銀行存款負數(shù)? ;? 然后? 借? 利潤分配-未分配利潤貸? ??以前年度損益調整- 主營業(yè)務成本
2022-03-21 18:27:46
同學你好 借費用科目 貸進項轉出
2022-03-21 16:04:55
你好! 借主營業(yè)務成本(如果跨年記入利潤分配…未分配利潤) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-03-21 16:23:06
你好,退貨不屬于進項稅額轉出的情況
2022-06-20 06:35:34
你不是已經(jīng)價稅合計入賬了?就那樣做就完事了哈
2024-05-14 09:44:01
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