老師,麻煩問下,之前會(huì)計(jì),入庫(kù)都沒發(fā)票,然后在暫估得時(shí)候,有的做的借 暫估商品 貸 應(yīng)付賬款 有的做的借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款我現(xiàn)在每個(gè)月入庫(kù)能開出部分發(fā)票,是先把暫估沖完再?zèng)_庫(kù)存嗎,然后他結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有時(shí)庫(kù)存,有時(shí)暫估庫(kù)存。我現(xiàn)在做出來庫(kù)存都成負(fù)的了是什么情況呢
靈兒13759839397
于2022-03-21 22:09 發(fā)布 ??684次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-03-21 22:14
庫(kù)存負(fù)數(shù)是估少了,可繼續(xù)多估些
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庫(kù)存負(fù)數(shù)是估少了,可繼續(xù)多估些
2022-03-21 22:14:09

你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23

您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品
2018-05-31 14:41:53

一、5月收到商品入庫(kù),分錄是:
1、借:庫(kù)存商品1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫(kù)存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫(kù)存商品-1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫(kù)存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫(kù)存商品1030
貸:應(yīng)付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1030
貸:庫(kù)存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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