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送心意

潘潘老師

職稱管理會計師 財稅師

2022-03-21 22:25

你好,同學(xué),你看如果原來預(yù)提的費(fèi)用少提,補(bǔ)提,如果多提,你再紅沖,再做正確的就可以了

不會太晚 追問

2022-03-21 22:32

沒有多提補(bǔ)提,預(yù)提的剛剛好,就是忘記把預(yù)提的那筆原金額給沖銷了,老師這個該怎么做?

潘潘老師 解答

2022-03-21 22:40

如果是預(yù)提和實(shí)際一致,有進(jìn)項(xiàng)稅的話紅沖再做一個正確的,如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅,和計提一致是不用調(diào)整的

不會太晚 追問

2022-03-21 22:43

但是我把這筆上個月預(yù)提費(fèi)用,該月沖銷預(yù)提費(fèi)用了,應(yīng)該怎么更正這筆錯賬

潘潘老師 解答

2022-03-21 22:53

如果沖了,你再做一個補(bǔ)上去才對呢

潘潘老師 解答

2022-03-21 22:53

應(yīng)付賬款平了才對,如果你紅沖了,你又支付了,那不是變負(fù)數(shù)了,

不會太晚 追問

2022-03-21 23:06

就是再補(bǔ)借:營業(yè)費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款嗎?那摘要應(yīng)該怎么寫?

潘潘老師 解答

2022-03-21 23:08

原來計提,你寫計提,現(xiàn)在不是計計就直接寫你實(shí)際發(fā)生的內(nèi)容,比如,采購XX

不會太晚 追問

2022-03-21 23:10

老師這個已經(jīng)算錯賬了吧?直接摘要的地方再計提這樣可以嗎?

潘潘老師 解答

2022-03-21 23:18

同學(xué),你的憑證計提就寫計提,紅沖就是紅沖,不是計提就按正常描述清楚就可以!摘要只要描述清楚你的這個憑證內(nèi)容就可以了!

不會太晚 追問

2022-03-21 23:19

好的,謝謝老師

潘潘老師 解答

2022-03-21 23:22

不客氣祝你工作順利

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反記賬補(bǔ)做一筆借:營業(yè)費(fèi)用(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)就是了啊
2022-03-21 22:35:16
同學(xué),你好!是發(fā)票來了忘記沖銷還是怎么的呢?
2022-03-21 23:00:31
你好,同學(xué),你看如果原來預(yù)提的費(fèi)用少提,補(bǔ)提,如果多提,你再紅沖,再做正確的就可以了
2022-03-21 22:25:41
你好 借應(yīng)付帳款借營業(yè)費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的
2022-03-21 21:46:41
分錄都是對的,同學(xué)。沒有問題了
2019-07-28 17:03:31
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