
老師,上個月購買模具借:待攤費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(之前會計(jì)做),這個月已付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,這個月是不是我要這個月攤銷
答: 你好,如果本月已將模具使用了,需要攤銷
老師你好,請教個政府會計(jì)的問題。2018年的一筆賬借費(fèi)用,貸銀行存款貸應(yīng)付賬款,年底新舊會計(jì)交接,就把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到了累計(jì)盈余,在2019年付款了,借預(yù)付賬款貸累計(jì)盈余,借費(fèi)用,貸銀行存款,老師,這樣做對嗎?不對的話應(yīng)該怎么調(diào)整呢
答: 那你后面直接就是借累積盈余 貸,銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
可你說的是應(yīng)付賬款啊,錢已經(jīng)付款,不應(yīng)該是銀行存款嗎
答: 你好,不好意思,我不小心接住了,麻煩你把前面的題說一下吧

