
增值稅發(fā)票銷項(xiàng)稅額已開,進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證,怎么辦
答: 只有交納稅款,等下個月認(rèn)證再抵扣。
這個月認(rèn)證了5張銷項(xiàng)發(fā)票,稅額65448.99。為什么在增值稅報表的時候他自動出來的數(shù)字130897呢?為什么會不同?
答: 您好,第二張表,您把進(jìn)項(xiàng)填寫到銷項(xiàng)了吧。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到固定資產(chǎn)增值稅專用發(fā)票,只入賬不認(rèn)證,分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票認(rèn)證但還是留抵(因?yàn)槠髽I(yè)未結(jié)束籌建期未開銷項(xiàng)發(fā)票),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣的分錄對嗎?
答: 你好,你的分錄正確。

