是一般納稅人,我繳納的稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費330該如何做分錄
云淡風(fēng)清
于2017-04-04 16:22 發(fā)布 ??1011次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-04 16:25
老師,對方給我開的是普通發(fā)票,也需要拿去稅務(wù)局認(rèn)證或者備案嗎?
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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-31 16:03:56

您好,全額抵扣分錄是,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,備案或者認(rèn)證后,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)。
2017-04-04 16:24:13

您好
借 管理費用
貸 銀行存款
全額抵減增值稅的時候
借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅款
貸 管理費用
2019-05-23 18:07:42

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-05-23 18:41:40

服務(wù)費的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負(fù)數(shù)
2019-05-23 18:37:17
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王雁鳴老師 解答
2017-04-04 16:24
王雁鳴老師 解答
2017-04-04 16:26