
你好,想請問一下,生產(chǎn)企業(yè)有出口和內(nèi)銷,之前都是出口,2月有一筆內(nèi)銷7684.20,開具13%發(fā)票,有進項發(fā)票,應(yīng)該交稅,但是有留底稅務(wù),沒交稅,21年還有1-2筆稅沒退,3月提交了一筆,現(xiàn)在稅務(wù)審批退稅0元,應(yīng)該怎么辦?
答: 你好,你現(xiàn)申請退稅為0,是增值稅沒有留抵了,才會退稅為0.
老師,我想咨詢一下,就是如果生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷比外銷多的多,并且進項發(fā)票很少這樣的情況下,是不是可以把外貿(mào)單獨注冊公司,單獨來核算退稅,是不是更劃算點
答: 是可以把外貿(mào)單獨注冊公司,單獨來核算退稅, 是更劃算點。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有進項發(fā)票的,生產(chǎn)企業(yè)開給外貿(mào)企業(yè),然后外貿(mào)企業(yè)因貿(mào)易方式報關(guān)時不對,轉(zhuǎn)內(nèi)銷的
答: 同學(xué)你好 具體什么問題呢?
生產(chǎn)制造企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷,是不是只有在進項稅額大于內(nèi)銷銷售額時才可能發(fā)生退稅?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,本月內(nèi)銷50萬,外銷20萬,進項發(fā)票5萬,退稅率15%,本月要交多少增值稅,如何計算
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,本月內(nèi)銷50萬,外銷20萬,進項發(fā)票5萬,退稅率15%,本月要交多少增值稅,如何計算
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)免抵退,抵的是進口和國內(nèi)采購的進項稅,那貿(mào)易企業(yè)有內(nèi)銷外銷的,免退,是指不能抵國內(nèi)采購的進行項嗎?

