
老師,我這里貨款和客戶金額不一樣,然后要把帳面金額調(diào)整為和對方一致差額計入到哪個科目呢
答: 您好!這個要看是誰錯了
老師,目前科目余額表本年累計借方和貸方金額不一致,想把他調(diào)成一致,期初,期末余額不能調(diào)整,改怎么調(diào)啊?目前覺得庫存現(xiàn)金,銀行存款,存貨里的科目可以調(diào)整,求解答
答: 同學(xué),你好,當(dāng)月做會計分錄調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,管理費(fèi)用的科目余額表金額和利潤表不一致,請問這個是以哪個金額為準(zhǔn),要怎么調(diào)整呢?
答: 你好,以利潤表的為準(zhǔn),調(diào)整的話根據(jù)利潤表調(diào)


5fsshz 追問
2022-03-23 14:33
宋生老師 解答
2022-03-23 14:35