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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-24 14:00

你好;  你這個具體是怎么錯誤了。  可以描述下這樣好判斷分錄

qzuser 追問

2022-03-24 14:02

借:管理費用-公積金500 其他應(yīng)付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000,數(shù)錯了,實際上應(yīng)該是借:管理費用-公積金400 其他應(yīng)付款-公積金個人部分600 貸銀行存款1000

meizi老師 解答

2022-03-24 14:05

 你好;     那你就調(diào)整一筆哈  ; 做     借 其他應(yīng)付款-個人公積金  100  貸  以前年度損益調(diào)整-管理費用  100       ; 借   以前年度損益調(diào)整-管理費用  100  貸利潤分配-未分配利潤100    

qzuser 追問

2022-03-24 14:08

借:管理費用-公積金500 其他應(yīng)付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000,數(shù)錯了,實際上應(yīng)該是借:管理費用-公積金600 其他應(yīng)付款-公積金個人部分400 貸銀行存款1000,,,老師要是這種情況的話,怎么改分錄

qzuser 追問

2022-03-24 14:09

要是想先紅沖,然后再重新做一筆分錄,怎么做呀

meizi老師 解答

2022-03-24 14:15

 你好; 不用那么復(fù)雜哈 ; 你直接調(diào)整差異金額100就行了 ;      因為你跨年了 紅沖要走以前年度損益調(diào)整; 你直接上面分錄 紅沖  借貸方不變。 金額負(fù)數(shù)即可 ;把管理費用用以前年度損益調(diào)整替代即可   

qzuser 追問

2022-03-24 14:19

老師 先沖紅再重新做  那應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2022-03-24 14:28

 你好;   借:以前年度損益調(diào)整-管理費用-公積金-500 其他應(yīng)付款-公積金個人部分-500 貸銀行存款-1000, 在做 分錄 :  借:以前年度損益調(diào)整-管理費用-公積金600 其他應(yīng)付款-公積金個人部分400 貸銀行存款1000,  然后把余額轉(zhuǎn)到利潤分配去   

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