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qzuser
于2022-03-24 13:54 發(fā)布 ??836次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-24 14:00
你好; 你這個具體是怎么錯誤了。 可以描述下這樣好判斷分錄
qzuser 追問
2022-03-24 14:02
借:管理費用-公積金500 其他應(yīng)付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000,數(shù)錯了,實際上應(yīng)該是借:管理費用-公積金400 其他應(yīng)付款-公積金個人部分600 貸銀行存款1000
meizi老師 解答
2022-03-24 14:05
你好; 那你就調(diào)整一筆哈 ; 做 借 其他應(yīng)付款-個人公積金 100 貸 以前年度損益調(diào)整-管理費用 100 ; 借 以前年度損益調(diào)整-管理費用 100 貸利潤分配-未分配利潤100
2022-03-24 14:08
借:管理費用-公積金500 其他應(yīng)付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000,數(shù)錯了,實際上應(yīng)該是借:管理費用-公積金600 其他應(yīng)付款-公積金個人部分400 貸銀行存款1000,,,老師要是這種情況的話,怎么改分錄
2022-03-24 14:09
要是想先紅沖,然后再重新做一筆分錄,怎么做呀
2022-03-24 14:15
你好; 不用那么復(fù)雜哈 ; 你直接調(diào)整差異金額100就行了 ; 因為你跨年了 紅沖要走以前年度損益調(diào)整; 你直接上面分錄 紅沖 借貸方不變。 金額負(fù)數(shù)即可 ;把管理費用用以前年度損益調(diào)整替代即可
2022-03-24 14:19
老師 先沖紅再重新做 那應(yīng)該怎么做呢
2022-03-24 14:28
你好; 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用-公積金-500 其他應(yīng)付款-公積金個人部分-500 貸銀行存款-1000, 在做 分錄 : 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用-公積金600 其他應(yīng)付款-公積金個人部分400 貸銀行存款1000, 然后把余額轉(zhuǎn)到利潤分配去
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2022-03-24 14:02
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2022-03-24 14:05
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meizi老師 解答
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