
一個勞務(wù)派遣公司是小規(guī)模納稅人,每季既有開稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,又有開稅率為5%的增值稅普通發(fā)票,增值稅普票采取差額征收方式,每季不含稅銷售額超過60萬元,每季的小規(guī)模增值稅納稅申報表該如何填寫呢?
答: 你這個已經(jīng)超過了60萬,就不能享受免稅了。覺得申報表里面分別填寫3%,這一檔稅率的就填寫在3%,這樣的銷售額里面5%,計提填寫在5%的銷售額里面。然后就是你這個差額計稅有一個附表,你要填一下。
老師,你好!請問小規(guī)模納稅人企業(yè)開具勞務(wù)發(fā)票(普通發(fā)票)選普通征收還是差額征收
答: 你好!你不是勞務(wù)派遣之類的就不要差額征收了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我公司是勞務(wù)服務(wù)公司,是小規(guī)模納稅人,開具增值稅普通發(fā)票。我公司選擇簡易計稅按照5%的征收率差額征稅,請問我公司取得勞務(wù)收入時應(yīng)當(dāng)怎樣開票?
答: 以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額


yyp123 追問
2022-03-24 15:33
bamboo老師 解答
2022-03-24 15:44
yyp123 追問
2022-03-24 16:03
bamboo老師 解答
2022-03-24 16:04