老師,我們工廠是生產(chǎn)四件套的,然后我們每個(gè)月都會(huì) 問
你好,是的,這個(gè)是委托加工的合同。 答
老師,你好!我公司2022年申報(bào)殘保金人數(shù)625人,所得稅 問
你好,這個(gè)你實(shí)際申報(bào)了多少人。 年報(bào)的數(shù)據(jù)是實(shí)際的嗎 答
我們公司是一般納稅人,老板又注冊(cè)了個(gè)小規(guī)模納稅 問
這個(gè)小規(guī)模公司錢用了嗎?用在哪里了? 答
公司向銀行貸款,其中大部分打給了個(gè)人A,然后由個(gè)人 問
你好努力解答問題,稍后回復(fù)你 答
老師,公司將貸款的錢,一部分轉(zhuǎn)到了私人賬戶,一部分 問
按時(shí)還款就沒事,如果沒按時(shí)還款就涉嫌騙貸 答

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是分為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
答: 你是一般納稅人是的,
"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2貸:其他收益 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款"
答: 這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_銷項(xiàng)稅額 貸124,028.37應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_進(jìn)項(xiàng)稅額 借109,276.34應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借1,990.26應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_銷項(xiàng)稅額 貸887.18應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸537.94應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng)稅額 借3,944.83應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_出口退稅 貸3,406.89,繳稅計(jì)算,如果用T字圖,老師可以畫一下嗎?
答: 你看一下圖片吧,同學(xué)

