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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-25 16:40

借應交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入或者其他收益
抵扣借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除。

學員 追問

2022-03-25 16:50

老師您好,我4月份申報的話,分錄是3月份做還是4月份做

學員 追問

2022-03-25 16:53

老師您好,是不是第一步在當月做,第二步在繳納稅款的時候也就是次月做?

郭老師 解答

2022-03-25 16:56

好在三月份做第一個,四月份做第二個。

郭老師 解答

2022-03-25 16:56

對的是的,是這么做的。

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借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益 抵扣借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除。
2022-03-25 16:40:03
強制升為一般納稅人的條件是,從第一次開票月起,連續(xù)十二個月,合計的銷售額超過500萬,或者后續(xù)任意連續(xù)12個月銷售額超過500萬元的。
2019-05-07 09:34:21
你好,通常是合同,賬簿,報表,增值稅一般納稅人審批表,營業(yè)執(zhí)照復印件等
2017-09-25 20:18:22
納稅人自辦理稅務登記至認定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額
2019-07-15 22:52:49
應交稅額=增值稅銷項,進項大可以留抵,不用交稅
2017-07-06 10:07:26
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