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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-06 16:12

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料  900 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   730  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

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12月底:借庫存商品52000 貸應付賬款-暫估52000 1月初:把12月底那筆分錄沖紅 收到票:借庫存商品9000 貸應付賬款-客戶名90000
2019-03-07 09:35:49
你好!你這跨年了。你暫估的時候怎么做的分錄?
2018-01-16 16:41:54
你好,沒有票在正常入賬,只是不能稅前扣除
2020-05-09 15:30:52
紅沖原來的暫估分錄,然后按發(fā)票金額重新登記。
2018-04-20 14:15:10
你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做分錄
2017-04-06 16:01:47
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