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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-07 15:41

按15萬元暫估成本,沖銷暫估后, 
再按發(fā)票的金額入賬

夏天 追問

2018-04-07 17:21

3月份借:工程施工-合同成本-材料-15萬  貸:應(yīng)付賬款-15萬     借:工程施工-合同成本-材料10萬    貸:應(yīng)付賬款10萬    3月份剩下的5萬不要做處理嗎? 4月直接做借:工程施工-合同成本-材料5萬    貸:應(yīng)付賬款5萬

江老師 解答

2018-04-07 17:33

一、3月份分錄,沖銷前期的暫估 
1、借:工程施工——合同成本——材料-150000 
 貸:應(yīng)付賬款-150000  
2、借:工程施工——-合同成本——材料100000  
        貸:應(yīng)付賬款1000000 
3、4月分錄: 
借:工程施工——合同成本——材料50000 
 貸:應(yīng)付賬款50000

夏天 追問

2018-04-07 17:47

明白,3月暫估的成本有差異,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

江老師 解答

2018-04-07 19:08

工程施工項(xiàng)目結(jié)束后,或者是開具發(fā)票后,才會(huì)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本

夏天 追問

2018-04-07 20:01

謝謝老師

江老師 解答

2018-04-07 22:29

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2019-03-07 09:35:49
你好!你這跨年了。你暫估的時(shí)候怎么做的分錄?
2018-01-16 16:41:54
你好,沒有票在正常入賬,只是不能稅前扣除
2020-05-09 15:30:52
紅沖原來的暫估分錄,然后按發(fā)票金額重新登記。
2018-04-20 14:15:10
你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做分錄
2017-04-06 16:01:47
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