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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-06 21:39

也就是申報表里面的增值稅差額征稅扣除項目清單,我作為付款方及專票的接收方不需要填報?那抵扣明細(xì)表我填5%欄里么?

方老師 解答

2017-04-06 21:36

你只填進(jìn)項抵扣明細(xì)表,差額征稅是銷售方填寫的。

方老師 解答

2017-04-06 21:41

是的。

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相關(guān)問題討論
你只填進(jìn)項抵扣明細(xì)表,差額征稅是銷售方填寫的。
2017-04-06 21:36:43
你好,這個是要填的了,發(fā)票或者車票金額
2023-06-08 16:31:13
一般納稅人服務(wù)行業(yè),選擇差額征稅,不能抵扣進(jìn)項
2023-07-19 14:59:19
一般納稅人服務(wù)行業(yè),選擇差額征稅,不能抵扣進(jìn)項
2023-07-19 14:59:32
差額征稅的, 你們收到的進(jìn)項不可以抵扣
2021-10-20 14:31:22
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