
借其他應(yīng)付款,貸非同級(jí)財(cái)政撥款收入。怎么做預(yù)算會(huì)計(jì)呢
答: 涉及到資金支出要做 借:行政支出/事業(yè)支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
老師,其他應(yīng)付款掛在老板賬上的錢為負(fù)數(shù),多付的錢年底要不要還回來(lái),老會(huì)計(jì)說(shuō)不用,公司又沒(méi)有清算,到底是怎樣的?
答: 既然負(fù)數(shù),相當(dāng)于老板多拿走錢,如果年底不還,可能被視為分紅,需要繳納個(gè)稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是這么個(gè)原因 前任會(huì)計(jì)沒(méi)核對(duì)銀行帳 去年公司貸款 老板取走時(shí)沒(méi)掛帳 所以其他應(yīng)付款就是越累越大象這種以前移留問(wèn)題怎么辦
答: 您好,最好按銀行對(duì)賬單上的記錄,補(bǔ)做會(huì)計(jì)憑證處理。
老師,其他應(yīng)付款這些掛賬都是14-15年掛的,老板說(shuō)還過(guò)了,但之前會(huì)計(jì)都沒(méi)處理,現(xiàn)在怎么做?找不到還款單據(jù)
以前的會(huì)計(jì)把個(gè)人從公司借的款項(xiàng)放在其他應(yīng)付款,在貸方,他做錯(cuò)了,現(xiàn)在個(gè)人還錢給公司,公司應(yīng)該怎么作賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)算會(huì)計(jì)填期初數(shù),借方資金結(jié)存里包括其他應(yīng)付款的錢,那我貸方這部分錢填在哪?謝謝

