老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

老師,賬上掛著其他應(yīng)付款-老板 ,金額有207萬多,這是之前會(huì)計(jì)的歷史遺留問題。不知道有啥好的方式?jīng)_這個(gè)其他應(yīng)付款嗎?希望老師能給個(gè)合理的建議,謝謝老師。
答: 你好,是貸方余額嗎?實(shí)際是已經(jīng)還款了嗎?
公司收到水費(fèi),一部分是員工墊付的,我做的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在老板要求全部做成收入,另一個(gè)會(huì)計(jì)說,建議所有的收入通過其他應(yīng)付過度,在做成收入,我可以不通過其他應(yīng)付過度,直接做成收入嗎?
答: 你好!員工墊付部分按規(guī)定應(yīng)該是從其他應(yīng)付款過渡一下
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應(yīng)付款掛在老板賬上的錢為負(fù)數(shù),多付的錢年底要不要還回來,老會(huì)計(jì)說不用,公司又沒有清算,到底是怎樣的?
答: 既然負(fù)數(shù),相當(dāng)于老板多拿走錢,如果年底不還,可能被視為分紅,需要繳納個(gè)稅。
是這么個(gè)原因 前任會(huì)計(jì)沒核對(duì)銀行帳 去年公司貸款 老板取走時(shí)沒掛帳 所以其他應(yīng)付款就是越累越大象這種以前移留問題怎么辦
甘老師早上好,如果公司賬面上有70萬的其他應(yīng)付款。沒有任何單據(jù),我是新接的會(huì)計(jì)。我該如何處理才是合理的?
老師,請(qǐng)問預(yù)算會(huì)計(jì)填期初數(shù),借方資金結(jié)存里包括其他應(yīng)付款的錢,那我貸方這部分錢填在哪?謝謝
老師你好:我覺得上個(gè)年度的其他應(yīng)付款第二年支付時(shí)不應(yīng)該做預(yù)算會(huì)計(jì)


墨墨子 追問
2018-05-08 11:06
QQ老師 解答
2018-05-08 11:06
墨墨子 追問
2018-05-08 11:08
QQ老師 解答
2018-05-08 11:12