請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財稅公司的掛靠和變更是做什么費用 問
同學(xué),你好 計入管理費用。 二級科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計入服務(wù)費 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費做的研發(fā)支出。 答

我們是商貿(mào)行業(yè)一般納稅人有些沒有進項,聽說可以找經(jīng)營部去稅局代開發(fā)票給我們,有這樣的事嗎
答: 您好,這個肯定是不行的
老師,你好,一般納稅人商貿(mào),采購貨物總額是5萬,其中有兩個品種是壞的,金額不大,500元左右,廠家開發(fā)專票一起開成了,廠家送貨到倉庫直接把錢培給了公司,不原意再開退貨證明,那就會導(dǎo)致倉庫盤點時候有損益產(chǎn)生是嗎,應(yīng)該怎樣處理?
答: 你好? ? 是的。? 你直接把原來的貨物做報廢處理 。然后重新做一筆廠家賠付給你們分錄就行了。? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們是一般納稅人 商貿(mào)型公司光1月份就開了1000萬的發(fā)票 都是專票照這個樣子估計2022年全年超1個億 就只有商品成本和人員工資是大筆頭支出 沒有其他什么費用 最終的利潤大 現(xiàn)在想著事前籌劃,能通過什么方法 少交稅呢
答: 同學(xué)你好,商貿(mào)企業(yè)是最不好籌劃的,因為增值稅發(fā)票就監(jiān)控死了,所以你每個月開票要先看下你的進項大概多少。企業(yè)所得稅因為是季度預(yù)交,可以先預(yù)提部分費用暫時過渡下,當(dāng)匯算清繳之前必須要把預(yù)提的全部沖銷。


檀 追問
2022-03-29 10:46
檀 追問
2022-03-29 10:48
檀 追問
2022-03-29 10:49
meizi老師 解答
2022-03-29 11:01
檀 追問
2022-03-29 11:09
meizi老師 解答
2022-03-29 11:11