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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-05 08:29

您好
答疑老師沒有真賬實操權(quán)限
麻煩您咨詢一下在線客服或者把題干截圖一下

永遠芬芳 追問

2024-05-05 09:13

題干是這樣的,請老師看下

bamboo老師 解答

2024-05-05 10:44

各自50%的話應(yīng)該開具29968.39發(fā)票來

永遠芬芳 追問

2024-05-05 12:29

是不是得帶稅金?

bamboo老師 解答

2024-05-05 12:38

要看對方開什么樣的發(fā)票來 如果專票就有進項稅額

上傳圖片 ?
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你好;? ? 長期進價銷售這個? 到時怕稅務(wù)局異常的; 這個? 明顯低于市場價 怕讓你們補稅的; 要參考市場價來做銷售哈 ; 這個是銷售; 不是調(diào)貨哦。 你 兩個公司是獨立的? 公司 做賬報稅的??
2022-03-29 10:43:55
同學(xué)你好,商貿(mào)企業(yè)是最不好籌劃的,因為增值稅發(fā)票就監(jiān)控死了,所以你每個月開票要先看下你的進項大概多少。企業(yè)所得稅因為是季度預(yù)交,可以先預(yù)提部分費用暫時過渡下,當(dāng)匯算清繳之前必須要把預(yù)提的全部沖銷。
2022-01-22 19:06:45
一樣的計入庫存商品就是
2023-01-16 15:04:32
您好 。 您銷項500,就是確認收入時,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額; 進項轉(zhuǎn)出,借:成本費用科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出; 待認證的進項稅,借:原材料/成本費用等科目, 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸:應(yīng)付賬款等科目 月末,根據(jù)“銷項-進項%2B進項轉(zhuǎn)出”算出來下月應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-11-17 23:17:01
您好,這個肯定是不行的
2021-03-29 14:53:43
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