老師您好,公司之前會(huì)計(jì)有7筆跨期費(fèi)用沒有走賬共計(jì)10萬左右,都沒有付款。之前都是付完款后走賬務(wù)處理。請(qǐng)問我接下來如何做賬?也是付完款走賬還是作跨期費(fèi)用確認(rèn)?
學(xué)員
于2022-03-29 11:20 發(fā)布 ??568次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-29 11:23
你好 ; 你跨年了。 意思你要在22年來做分錄的話; 要走以前年度損益調(diào)整來處理 。 貸方走應(yīng)付賬款處理
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你好 ;? ? ? 你跨年了。 意思你要在22年來做分錄的話; 要走以前年度損益調(diào)整來處理 。? 貸方走應(yīng)付賬款處理? ?
2022-03-29 11:23:17

你好,應(yīng)該在2019年做調(diào)減,2020年做調(diào)增
2020-05-29 07:43:10

你好,可以入收到票據(jù)當(dāng)月費(fèi)用
2019-06-11 15:23:54

領(lǐng)用的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
按摩費(fèi) 借現(xiàn)金等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
2020-02-11 15:45:46

未實(shí)現(xiàn)的融資費(fèi)用,是現(xiàn)值與公允價(jià)值的差額部分,會(huì)計(jì)處理如下:
借:銀行存款
其他應(yīng)收款—融資保證金
其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi)
未實(shí)現(xiàn)的融資費(fèi)用
貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款
還款時(shí)本金的分錄:
借:長(zhǎng)期應(yīng)付款
貸:銀行存款
利息部分的分錄:
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用或在建工程等
貸:未實(shí)現(xiàn)的融資費(fèi)用
未確認(rèn)融資費(fèi)用按季度分?jǐn)偸歉鶕?jù)對(duì)象計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或者在建工程等科目的,收到利息發(fā)票后可以按照季度做一次賬。
2020-02-24 17:14:22
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2022-03-29 13:13
meizi老師 解答
2022-03-29 13:40
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2022-03-29 14:32
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