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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 14:53

不行的,這是開出票據(jù)支付的,要貸應(yīng)付票據(jù)的

溫婉的酒窩 追問

2022-03-29 15:10

額,不好意思,我問錯(cuò)問題了,是問這題為啥借  材料采購,不是應(yīng)該借 原材料嗎?

溫婉的酒窩 追問

2022-03-29 15:11

老師,在什么情況下材料采購這個(gè)科目

辜老師 解答

2022-03-29 15:13

計(jì)劃成本法下是材料采購的

溫婉的酒窩 追問

2022-03-29 15:25

是啊,您也說了計(jì)劃成本法下,這題沒說采用計(jì)劃成本核算,不就應(yīng)該借 原材料嗎?

辜老師 解答

2022-03-29 15:28

這里寫了是計(jì)劃成本法啊

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你好,問題能否描述更清晰些,單從字面看,本月增值稅就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于4100,和借方余額還有繳納時(shí)沒關(guān)系的。
2021-10-10 23:04:38
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!你如果是用于不動(dòng)產(chǎn)的就要分2年抵扣。不是不動(dòng)產(chǎn)的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
你好,“應(yīng)交稅費(fèi)”為負(fù)債類科目,貸方為負(fù)債增加(應(yīng)交稅費(fèi)增加),借方為負(fù)責(zé)減少(應(yīng)交稅費(fèi)減少)。
2019-03-03 21:43:02
同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-05-09 21:20:52
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