
上期有留底稅額:100本期銷項稅額:67453.58本期進項稅額:56261.74應(yīng)納增值稅=銷-進+上期留底稅額嗎?是這樣計算的嗎?
答: 應(yīng)納增值稅=銷-進-上期留底稅額嗎
進項稅額=銷項稅額-實際應(yīng)交增值稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出,對不老師
答: 同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出么?增值稅稅負率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計么?
答: 你好 是的 是這樣來看的


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2022-03-29 16:04
東老師 解答
2022-03-29 16:05