公司于19年購(gòu)買(mǎi)了一塊土地,用于建廠房,計(jì)入了無(wú)形 問(wèn)
你好,無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計(jì)攤銷 答
老師,今天新注冊(cè)的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問(wèn)
你好,這個(gè)不行的。因?yàn)槠髽I(yè)都沒(méi)有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒(méi)發(fā)生銷售收入 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒(méi)有 問(wèn)
你看下你其他的客戶銷售單價(jià)多少 購(gòu)入的成本多少 你們?cè)趺从?jì)算銷售額 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,但 問(wèn)
您好,他是直接做費(fèi)用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)是做什么用?是要結(jié)到無(wú)形資產(chǎn)中嗎? 答

上個(gè)月有個(gè)采購(gòu)單價(jià)是錯(cuò)誤的 虛高 已經(jīng)結(jié)賬了 這個(gè)月要調(diào)整 是不是要做 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付款款 負(fù)數(shù)
答: 您好,是的。
老師,根本就沒(méi)收到商品或者原材料,現(xiàn)在只是調(diào)帳,對(duì)方調(diào)整我的應(yīng)付賬款,就是應(yīng)付賬款增加,那我借方要怎么做平呢?調(diào)帳原因是之前有一部分回款不是我們回的,搞錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),所以需要調(diào)帳!
答: 如果不是你們回的,你們也不用進(jìn)行調(diào)整,除非開(kāi)始的應(yīng)付賬款金額入賬金額錯(cuò)誤
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估的原材料低于實(shí)際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實(shí)際的錄入,導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借:原材料 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 實(shí)際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實(shí)際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整,分錄改怎么寫(xiě),
答: 你好!不會(huì)的啊。你本身是120,按120就可以了。為什么差20呢,你根本不用比較啊

