
暫估的原材料低于實(shí)際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實(shí)際的錄入,導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借:原材料 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 實(shí)際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實(shí)際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整,分錄改怎么寫(xiě),
答: 你好!不會(huì)的啊。你本身是120,按120就可以了。為什么差20呢,你根本不用比較啊
老師我上月有筆分錄做錯(cuò)了,進(jìn)的原材料我把應(yīng)付賬款入在另外一家客戶上面了,怎么調(diào)整?
答: 借;應(yīng)付賬款——錯(cuò)誤的 貸;應(yīng)付賬款——正確供應(yīng)商名稱
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后又把材料領(lǐng)出去了,分錄借生產(chǎn)成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn);借原材料,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款。21年初的分錄是不是做錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 你好,是的,為什么做了未分配利潤(rùn)


Me 追問(wèn)
2017-09-14 09:31
宋生老師 解答
2017-09-14 09:32