
暫估的原材料低于實際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實際的錄入,導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借:原材料 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 實際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整,分錄改怎么寫,
答: 你好!不會的啊。你本身是120,按120就可以了。為什么差20呢,你根本不用比較啊
老師我上月有筆分錄做錯了,進(jìn)的原材料我把應(yīng)付賬款入在另外一家客戶上面了,怎么調(diào)整?
答: 借;應(yīng)付賬款——錯誤的 貸;應(yīng)付賬款——正確供應(yīng)商名稱
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后又把材料領(lǐng)出去了,分錄借生產(chǎn)成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進(jìn)項稅,貸應(yīng)付賬款。21年初的分錄是不是做錯了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 你好,是的,為什么做了未分配利潤
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運費嗎
上個月有個采購單價是錯誤的 虛高 已經(jīng)結(jié)賬了 這個月要調(diào)整 是不是要做 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付款款 負(fù)數(shù)
19年材料賬入庫時少掛 借原材料8000 貸應(yīng)付賬款8000 原先應(yīng)付10000的 今年匯算清繳調(diào)整 賬款沒有調(diào)應(yīng)付賬款怎么調(diào)


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2017-09-14 09:31
宋生老師 解答
2017-09-14 09:32