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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-29 20:22

您好
(6)9月6日,向龍華公司銷售產(chǎn)品一批,銷售價款300000元(不含應(yīng)收取的增值稅,)該批產(chǎn)品實(shí)際成本180000元(月末結(jié)轉(zhuǎn)).產(chǎn)品已發(fā)出,價款未收到
借:應(yīng)收賬款339000
貸;主營業(yè)務(wù)收入 300000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額300000*0.13=39000
借:主營業(yè)務(wù)成本 180000
貸:庫存商品 180000
(7)9月7日公司將交易性金融資產(chǎn)(全部為股票投資)25000元兌現(xiàn),收到本金25000元,投資收益5000元,均存入工行
借:銀行存款 30000
貸:交易性金融資產(chǎn) 25000
貸:投資收益 5000
(8)9月8日,購入不需安裝設(shè)備1臺,價款85470元,支付的增值稅14530元,支付包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)1000元,價款及包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)均以建行存款支付.設(shè)備已交付使用。
借:固定資產(chǎn)85470+1000=86470
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 14530
貸:銀行存款 86470+14530=101000
(9)9月9日,一項工程完工,交付生產(chǎn)使用,已辦理工手續(xù),固定資產(chǎn)價值140000
借:固定資產(chǎn) 140000
貸:在建工程 140000

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你好,因出售、轉(zhuǎn)讓等原因產(chǎn)生的固定資產(chǎn)處置利得或損失應(yīng)計入資產(chǎn)處置損益科目。產(chǎn)生處置凈損失的。借記“資產(chǎn)處置損益”科目,貸記“固定資產(chǎn)清理”科目;如為凈收益,借記“固定資產(chǎn)清理”科目,貸記“資產(chǎn)處置損益”科目。影響當(dāng)期營業(yè)利潤的
2020-02-14 15:10:05
您好 (6)9月6日,向龍華公司銷售產(chǎn)品一批,銷售價款300000元(不含應(yīng)收取的增值稅,)該批產(chǎn)品實(shí)際成本180000元(月末結(jié)轉(zhuǎn)).產(chǎn)品已發(fā)出,價款未收到 借:應(yīng)收賬款339000 貸;主營業(yè)務(wù)收入 300000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額300000*0.13=39000 借:主營業(yè)務(wù)成本 180000 貸:庫存商品 180000 (7)9月7日公司將交易性金融資產(chǎn)(全部為股票投資)25000元兌現(xiàn),收到本金25000元,投資收益5000元,均存入工行 借:銀行存款 30000 貸:交易性金融資產(chǎn) 25000 貸:投資收益 5000 (8)9月8日,購入不需安裝設(shè)備1臺,價款85470元,支付的增值稅14530元,支付包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)1000元,價款及包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)均以建行存款支付.設(shè)備已交付使用。 借:固定資產(chǎn)85470%2B1000=86470 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 14530 貸:銀行存款 86470%2B14530=101000 (9)9月9日,一項工程完工,交付生產(chǎn)使用,已辦理工手續(xù),固定資產(chǎn)價值140000 借:固定資產(chǎn) 140000 貸:在建工程 140000
2022-03-29 20:22:32
你好,他們的賬面價值就等于原值減累計折舊再減去減值準(zhǔn)備。
2021-11-30 10:11:46
同學(xué),你好。 問題1答案為:ACD。選項BE按照攤余成本后續(xù)計量。其他債權(quán)投資以公允價值進(jìn)行后續(xù)計量,公允價值變動計入其他綜合收益。 問題2:答案為:ABC。因進(jìn)行大修理而停用的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)照提折舊,計提的折舊應(yīng)計入相關(guān)成本費(fèi)用。當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月正常計提折舊。 麻煩同學(xué)幫忙評價一下,謝謝。
2020-12-30 16:33:48
是的,是這樣理解的。但是需要注意您寫的括號中的兩個差額是不相等的。
2019-03-02 11:27:38
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