
工人開來勞務費發(fā)票,單位墊付的個稅可以通過其他應收款來處理嗎?借:其他應收款,貸:銀行存款 收回來時,借:銀行存款 貸:其他應收款
答: 您好,是可以的,但是要反應代扣代繳個人所得稅
支付勞務費5000,沒收到發(fā)票,借其他應收款,貸銀行存款對嗎?
答: 您好!你可以先這樣記錄,拿到發(fā)票再沖減
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如下面這個往來款5.28億的母公司與子公司之間的往來款:母公司:借:銀行存款5.28億 貸: 其他應付款 –集團內部往來-一般往來 5.28億 子公司 借:其他應收款-集團內部往來-一般往來 5.28億 貸:銀行存款 5.28億 這個抵消分錄應該怎么編制
答: 同學你好,抵消分錄,借:其他應收款,5.28億元,貸:其他應付款,5.28億元。
老師,金蝶KIS標準版,我10月份的有個科目錯了,但是已經結賬了,現(xiàn)在要修改要怎么樣弄呀?本來是借 其他應付款,貸銀行存款的,但是我點錯了,點了其他應收款
老師我們單位出納把錢存到銀行,支付個人貨款分錄:借:銀行存款 10萬貸:其他應收款 10萬借:其他應付款 10萬貨:銀行存款 10萬哪老師其他應收款怎么去沖呀
老師,公司付款給法定代表人:張本富 分錄借方是: 其他應收款-張本富 還是 其他應付款-張本富的, 貸:銀行存款 這兩個其他科目都有
老師,公司向個人借款,借銀行存款,貸其他應付款,還款 借其他應付款 貸銀行存款 個人向公司借款,借其他應收款 貸銀行存款 還款 借 銀行存款,貸其他應收款,對嗎


零零魚兒 追問
2022-03-31 09:05
宋生老師 解答
2022-03-31 09:06