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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-08 07:15

借應(yīng)交稅費正數(shù)  管理費用負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費正數(shù) 管理費用負(fù)數(shù)
2017-04-08 07:15:26
是的,就是這樣處理。等哪月準(zhǔn)備遞減增值稅時,再做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用--辦公費
2020-04-02 12:16:39
那你要進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入管理費用
2019-09-18 10:01:57
您好 一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會計分錄, 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
2019-07-08 12:39:12
你好;? ? 那你就補(bǔ)做18元即可 ; 借以前年度損益調(diào)整貸 庫存現(xiàn)金? ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整??
2022-05-06 11:36:09
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