
你好,我原先是一般企業(yè),今年改成小微企業(yè),需要把應(yīng)交稅金-未交稅金12692.5元轉(zhuǎn)出,我要如何做分錄,還有稅務(wù)局退稅1838.27元,應(yīng)該如何做分錄,謝謝了
答: 你好,這個未交增值稅轉(zhuǎn)出是什么原因?
你好,麻煩問一下,我的應(yīng)交稅金未交稅金中有借方余額12692.5元,是以前年度入賬,但是會計在每次的審報表中未申報,所以這次未能退稅,是繳納電費生成的進項稅,我可以一次性轉(zhuǎn)入管理費用嗎? 我現(xiàn)在是小微企業(yè),收到專用發(fā)票還是需要將進項稅計入應(yīng)交稅金進項稅科目中對嗎
答: 你好;? ? 借方說明你們留底進項稅或者是多繳納了稅費了 。? 你知道這個是電費產(chǎn)生的話; 那么你放棄抵扣; 可以轉(zhuǎn) 費用去的; 可以的? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師小規(guī)模企業(yè)還是小型微利企業(yè)發(fā)生增值稅減免分錄是借應(yīng)交稅金—未交交增值稅貸:營業(yè)外收入嗎?網(wǎng)上搜小規(guī)模納稅人增值稅減免借應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—增值稅減免呢
答: 你好,未達起征點,你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。


刻苦的眼神 追問
2022-03-31 11:18
郭老師 解答
2022-03-31 11:27
郭老師 解答
2022-03-31 11:27