
老師,免稅的,開具的增值稅發(fā)票免不免稅,免稅欄里填寫的是開具增值稅普票的金額,還是專票和普票的金額
答: 您好,如果季度開票不超過30萬,開的普票免稅,專票不免稅。
2018年開增值稅專用發(fā)票,該季度總金額在免增值稅范疇內(nèi),請問該筆專票免增值稅嗎
答: 同學(xué),您好。不免。增值稅專票都不免,因?yàn)閷Ψ娇梢缘?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免稅項(xiàng)目的問題。企業(yè)免增值稅,例如開票時:金額3600元,稅率:免稅。在填報增值稅減免明細(xì)表時,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填3600還是3600/1.03?
答: 是拿3600÷1.03。作為銷售收入。
老師,差額征稅免增值稅后,增值稅申報表里面是按照差額前的開票額免的增值稅,但是我做賬時是按照扣除差額后的數(shù)計提的增值稅,請問申報表中的免稅額要和賬務(wù)里的增值稅計提額一致嗎?
小微企業(yè)月銷售額低于15萬免征增值稅,免征的增值稅計入營業(yè)外收入,免征的數(shù)額是看增值稅開票統(tǒng)計表的實(shí)際銷售稅額嗎?
老師,差額征稅免增值稅后,增值稅申報表里面是按照差額前的開票額免的增值稅,但是我做賬時是按照扣除差額后的數(shù)計提的增值稅,請問申報表中的免稅額要和賬務(wù)里的增值稅計提額一致嗎?