老師,你好,公司第三方付給公司一筆款30萬(wàn)做為施工 問(wèn)
可以按進(jìn)度確認(rèn)收入的 答
老師好。昨天公司開會(huì)。老板在抽煙,我就坐在他旁 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好 有個(gè)員工從現(xiàn)在開始發(fā)工資 工資比較高 問(wèn)
對(duì)的是的,是這么做的。還有,他今年第一次發(fā)工資嘛。以前月份沒(méi)有工資的話,你現(xiàn)在就可以把之前5000抵扣了 答
@樸老師,你的所得稅不對(duì)吧 問(wèn)
你說(shuō)的是哪里不對(duì)呢? 答
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)首次退稅填寫是否有倉(cāng)庫(kù)會(huì)有什么影 問(wèn)
同學(xué),你好 按實(shí)填寫,有倉(cāng)庫(kù),可能會(huì)查倉(cāng)庫(kù) 答

老師:1、小規(guī)模納稅人,收到增值稅專用發(fā)票,全額入賬嗎?2、一般納稅人簡(jiǎn)易項(xiàng)——收到增值稅專用發(fā)票,需先認(rèn)證,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是嗎?
答: 小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票,全額計(jì)入成本,一般納稅人簡(jiǎn)易項(xiàng)目的,收到增值稅稅專用發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
增值稅一般納稅人,自己開出去的增值稅普通發(fā)票稅額,能用收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?是按差額納稅嗎?
答: 你好!可以的??梢缘挚郏彩前催M(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅一般納稅人收到上月的增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本月能入賬嗎?
答: 你好,可以的

