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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-01 14:30

 你好;   你這個其他應收款怎么來的; 你不會沒有收到資本 直接去  做借其他應收款貸實收資本科目吧 ?    

嘻嘻 追問

2022-04-01 14:35

不是我報的  我到看了17年財務報表\'  印花稅都交了5000   收款5000  我也搞不懂她這個是怎么做的分錄

meizi老師 解答

2022-04-01 14:36

 你好;      那意思就收到款了  ;  那這樣的話 是不是你其他應收款不對; 你去查看下其他應收款明細賬   

嘻嘻 追問

2022-04-01 14:40

沒有賬  只有申報表

meizi老師 解答

2022-04-01 14:42

 你好;這個   我估計是你們 財務 之前做的是借其他應收款貸實收資本。 然后去報了 印花稅; 然后你 報表就這樣了。   發(fā)生 部分錢  估計是你老板墊付的 

嘻嘻 追問

2022-04-01 14:44

應該是  賬上沒有錢  但這個進來的錢不是法人名字

嘻嘻 追問

2022-04-01 14:45

這錢進來就不去了  應該就是這么弄得  那我繼續(xù)這樣申報嗎

meizi老師 解答

2022-04-01 14:56

 你好;  是的。      不建議的; 你去紅沖了 改下   

嘻嘻 追問

2022-04-01 14:57

具體分錄給我教一下

meizi老師 解答

2022-04-01 14:59

 你好; 借實收資本貸其他應收款這樣去紅沖了。   印花稅 申請表也得改下  去 改了 申請退稅   

嘻嘻 追問

2022-04-01 15:01

你看這樣行不  印花稅申報表怎么改  都是17年4月份報的

meizi老師 解答

2022-04-01 15:08

 你好;   可以。  可以這樣去走; 要去稅務局大廳去改哦   

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相關問題討論
?你好;? ?你這個其他應收款怎么來的; 你不會沒有收到資本 直接去? 做借其他應收款貸實收資本科目吧 ?? ??
2022-04-01 14:30:13
現(xiàn)在還有個問題,比如之前月份計提工資時,沒有區(qū)分開來,沒歸集到研發(fā)費用-工資科目下,全部入了管理費用科目下的員工工資,現(xiàn)在該如何調(diào)整?對于這樣的調(diào)整科目每次都容易出錯。
2018-03-29 18:18:44
正在解答中,請稍后
2020-07-01 13:59:13
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如計提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借: 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)
2019-08-03 16:39:17
你好,如果報表沒有對外提供過,可以直接改數(shù)字,但是,要保留原來的報表
2018-09-04 06:23:32
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