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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-29 18:18

現(xiàn)在還有個問題,比如之前月份計提工資時,沒有區(qū)分開來,沒歸集到研發(fā)費用-工資科目下,全部入了管理費用科目下的員工工資,現(xiàn)在該如何調(diào)整?對于這樣的調(diào)整科目每次都容易出錯。

鄒老師 解答

2018-03-29 20:18

你好,可以通過賬實核對檢查是否一致,比如庫存現(xiàn)金,銀行存款科目 
需要做相應(yīng)調(diào)整分錄,之前報表錯誤的需要撤銷,然后按修改之后的數(shù)據(jù)報送報表的

輕水 追問

2018-03-30 10:30

老師那這樣的話以前月份的都只能去國稅大廳修改了吧,還是只要年度報表申報正確就可以的呢。

鄒老師 解答

2018-03-30 10:36

你好,之前如果有錯誤就需要去大廳修改的

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?你好;? ?你這個其他應(yīng)收款怎么來的; 你不會沒有收到資本 直接去? 做借其他應(yīng)收款貸實收資本科目吧 ?? ??
2022-04-01 14:30:13
現(xiàn)在還有個問題,比如之前月份計提工資時,沒有區(qū)分開來,沒歸集到研發(fā)費用-工資科目下,全部入了管理費用科目下的員工工資,現(xiàn)在該如何調(diào)整?對于這樣的調(diào)整科目每次都容易出錯。
2018-03-29 18:18:44
正在解答中,請稍后
2020-07-01 13:59:13
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如計提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借: 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)
2019-08-03 16:39:17
你好,如果報表沒有對外提供過,可以直接改數(shù)字,但是,要保留原來的報表
2018-09-04 06:23:32
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