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送心意

張壹老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-01 16:31

你好,不申報(bào)出口退稅,要申請(qǐng)免稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.
如果不做免稅要視同內(nèi)銷算增值稅銷項(xiàng)稅

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-01 17:57

有報(bào)關(guān)哦,有報(bào)關(guān)可以享受免稅

張壹老師 解答

2022-04-01 18:03

你好,有報(bào)關(guān)你不退稅,增值稅報(bào)表上就要按免稅申報(bào)

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你好,不申報(bào)出口退稅,要申請(qǐng)免稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出. 如果不做免稅要視同內(nèi)銷算增值稅銷項(xiàng)稅
2022-04-01 16:31:40
你好,現(xiàn)在取消4月前必須退稅的規(guī)定了,
2022-04-13 20:37:19
1.當(dāng)內(nèi)銷產(chǎn)生增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 5萬 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款等(內(nèi)銷收入對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)部分) 5萬 1.當(dāng)企業(yè)收到出口退稅款時(shí),并且確定其中5萬用于抵減內(nèi)銷應(yīng)納的增值稅,剩余的15萬退稅額直接計(jì)入收入: 借:銀行存款 20萬 貸:其他收益/營業(yè)外收入(實(shí)際退稅額中的非抵減部分) 15萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 5萬
2024-05-27 15:41:39
按內(nèi)銷的確認(rèn)收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。按表的內(nèi)容逐項(xiàng)填列
2019-04-18 17:28:48
你好,無需結(jié)轉(zhuǎn)
2016-06-30 18:20:42
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