你好,公司有出口銷售貨物,但不申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問是否需要直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷,轉(zhuǎn)內(nèi)銷是否需要繳納增值稅?謝謝
陪你考證的初級(jí)班主任
于2022-04-01 16:27 發(fā)布 ??2557次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-04-01 16:31
你好,不申報(bào)出口退稅,要申請(qǐng)免稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.
如果不做免稅要視同內(nèi)銷算增值稅銷項(xiàng)稅
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你好,不申報(bào)出口退稅,要申請(qǐng)免稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.
如果不做免稅要視同內(nèi)銷算增值稅銷項(xiàng)稅
2022-04-01 16:31:40

你好,現(xiàn)在取消4月前必須退稅的規(guī)定了,
2022-04-13 20:37:19

1.當(dāng)內(nèi)銷產(chǎn)生增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 5萬
貸:銀行存款/應(yīng)收賬款等(內(nèi)銷收入對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)部分) 5萬
1.當(dāng)企業(yè)收到出口退稅款時(shí),并且確定其中5萬用于抵減內(nèi)銷應(yīng)納的增值稅,剩余的15萬退稅額直接計(jì)入收入:
借:銀行存款 20萬
貸:其他收益/營業(yè)外收入(實(shí)際退稅額中的非抵減部分) 15萬
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 5萬
2024-05-27 15:41:39

按內(nèi)銷的確認(rèn)收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。按表的內(nèi)容逐項(xiàng)填列
2019-04-18 17:28:48

你好,無需結(jié)轉(zhuǎn)
2016-06-30 18:20:42
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陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-04-01 17:57
張壹老師 解答
2022-04-01 18:03