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老師,你好。之前將購進原來的進項稅額,直接入借方:進項稅額,后來轉(zhuǎn)了科目待抵扣進項稅額,與增值稅申報表的進項稅額對不上。怎樣來調(diào)整呢?
老師您好,請問本月有一張專票沒有認證,入賬時怎么對進項稅做處理?是入到待抵扣進項稅額里么?申報的時候怎么填寫增值稅申報表?請老師指點
本期沒有進項稅,只有銷項稅,增值稅申報表我填了主表的 銷項稅額和期末留抵,請問附表(二)的待抵扣進項稅額要不要填,謝謝!
有一張費用發(fā)票進項發(fā)票勾選時 選擇的是不抵扣認證,增值稅申報表上一直在待抵扣進項稅額中顯示 。這樣操作對嗎


謙讓的帽子 追問
2022-04-02 17:44
郭老師 解答
2022-04-02 17:49
謙讓的帽子 追問
2022-04-02 17:52
郭老師 解答
2022-04-02 17:53
謙讓的帽子 追問
2022-04-02 17:54
郭老師 解答
2022-04-02 17:59