
老師,您好。我們現(xiàn)在是小規(guī)模,季度開票不超過30萬減免增值稅,每個月開票金額不確定,是不是每個月計提增值稅,季末的時候看是否可以減免增值稅,如果減免增值稅就不計提附加稅,如果要繳納增值稅就計提附加稅?還是說每個月根據(jù)增值稅的金額計提附加稅,后期如果減免增值稅,增值稅附加稅一并轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
答: 標(biāo)準(zhǔn)的處理,是到季末,根據(jù)銷售額,確定是否轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的。
免增值稅,稅額是2495.61,附加稅要計提嗎?要交嗎?
答: 附加稅不交納的不用計提。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退,請問附加稅計提的依據(jù)是按應(yīng)交增值稅額計提,還是要調(diào)增免退增值稅額按總的計提?
答: 你好,繳納的增值稅加上免抵稅款。

