我2月份結(jié)賬時顯示 期末未分配利潤≠凈利潤+期初未分配利潤-利潤分配 423477.25≠83466.26+349011.05-0 有一個0.06的差額 是因?yàn)槲?月份補(bǔ)提上季度增值稅0.06元 我當(dāng)時是這樣做賬的 借:利潤分配-未分配利潤0.06 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.06 請問這個怎么處理?
愛麗泡泡兒
于2022-04-03 21:42 發(fā)布 ??972次瀏覽
- 送心意
小萬老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-03 21:47
同學(xué)你好,這個就是直接用未分配利潤,不用損益類科目造成利潤表取不到數(shù),然后勾稽關(guān)系不對。像你這么小的金額,小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接用損益類科目就好了
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為啥這樣做分錄,增值稅是價外稅。
2017-03-15 21:22:29

利潤分配-未分配利潤相當(dāng)于是上年度的損益類的科目,借方表示減少上年度的利潤,這相當(dāng)于是上年度有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,吧相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,要增加上年度相應(yīng)的費(fèi)用,上年度的費(fèi)用本年度通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整
2018-06-05 15:21:55

你好,這個是費(fèi)用發(fā)票沖紅嗎
2017-01-06 18:10:05

你好,是取得 的費(fèi)用發(fā)票嗎
2017-01-06 18:07:54

做
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
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