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送心意

dizzy老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段

2022-04-04 10:29

學(xué)員您好,您的這個(gè)轉(zhuǎn)出增值稅的分錄是錯(cuò)誤的,應(yīng)該是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

HAO 追問(wèn)

2022-04-04 10:46

錄入這個(gè)憑證后,意思是還有3030.54的增值稅沒(méi)有交嗎,

dizzy老師 解答

2022-04-04 10:58

就是還有多少稅沒(méi)交你得看銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,這上面我看不到

HAO 追問(wèn)

2022-04-04 11:02

現(xiàn)在是這樣的了,再怎么處理了

dizzy老師 解答

2022-04-04 11:06

你要不把之前的憑證修改了,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的科目的金額不要?jiǎng)樱晦D(zhuǎn)出差額即可

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需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會(huì)2016.22
2019-08-13 11:05:36
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
1 是的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
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