
上月的應(yīng)收帳款多計了0.6元,計應(yīng)收是25000.6實際收到25000。請問這個該如何處理
答: 你好 這個應(yīng)收賬款0.6元你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面就可以的
老師,我上個月往來帳一個單位的應(yīng)收帳款金額掛少了,比如上個月應(yīng)收帳款掛15000元,這個月對帳發(fā)現(xiàn)應(yīng)付帳款應(yīng)是16000元,實際應(yīng)支付給供應(yīng)商16000元,請問這差異的1000元,帳務(wù)上應(yīng)怎么處理?
答: 你好同學,這1000元直接沖和營業(yè)外收支里就可以的同學。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,應(yīng)收款之前月份多估了收入和稅,現(xiàn)在收到了貨款,9月和10月賬上應(yīng)收款免稅的222789元,應(yīng)稅的171557.6元,合計是394347.5元,實際收到款368546.46元,請問我這個現(xiàn)在做賬該怎么做
答: 你好,沖銷多估的.一般收入沒開票不確認,做暫估,銷項稅做待轉(zhuǎn)銷項稅,等正式開票確認收入后,再轉(zhuǎn)到銷項稅中

