亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-12-09 18:15

你好同學(xué),這1000元直接沖和營業(yè)外收支里就可以的同學(xué)。

一笑而過 追問

2020-12-09 18:17

借:原材料15000
貸:應(yīng)付帳款15000
  
借:應(yīng)付帳款16000
貸:銀行存款16000     請問老師我不明你的意思,接下來這差異的1000用分錄應(yīng)怎么寫?

何江何老師 解答

2020-12-09 18:19

你好同學(xué),借:營業(yè)外支出 1000 貸:應(yīng)付賬款 1000
這樣就平了同學(xué)

一笑而過 追問

2020-12-09 18:23

老師,分錄這么寫可以么?借 原材料1000    貨 應(yīng)付帳款1000

何江何老師 解答

2020-12-09 18:24

你好同學(xué),這樣寫是增加了材料這樣也可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好同學(xué),這1000元直接沖和營業(yè)外收支里就可以的同學(xué)。
2020-12-09 18:15:01
退回不良品 需要開紅字發(fā)票才可以,你這個做借庫存商品 -50 貸應(yīng)付賬款 -50
2020-04-18 16:28:22
借應(yīng)付賬款1000 貸銀行存款900 營業(yè)外收入100
2023-09-08 16:44:13
不用付的,計入營業(yè)外收入科目
2019-06-06 16:05:09
借:應(yīng)收帳款:負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)
2020-04-15 17:34:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...