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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-06 09:57

您好
年報(bào)應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)是要退稅,有風(fēng)險(xiǎn) 如果退稅金額不大 可以調(diào)整不退稅

沉默的咖啡豆 追問

2022-04-06 09:59

嗯,好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-06 09:59

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

沉默的咖啡豆 追問

2022-04-06 10:15

老師,年報(bào)調(diào)整的納稅總額不是調(diào)增了么,還用做賬處理么

bamboo老師 解答

2022-04-06 10:15

請(qǐng)問是什么原因納稅調(diào)整

沉默的咖啡豆 追問

2022-04-06 10:17

業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整了

bamboo老師 解答

2022-04-06 10:18

那不需要做賬務(wù)處理的

沉默的咖啡豆 追問

2022-04-06 10:18

應(yīng)納稅所得額調(diào)增了

bamboo老師 解答

2022-04-06 10:19

應(yīng)納稅所得額調(diào)增 增加計(jì)提所得稅金額就好了 不寫調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)的分錄

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相關(guān)問題討論
您好 年報(bào)應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)是要退稅,有風(fēng)險(xiǎn) 如果退稅金額不大 可以調(diào)整不退稅
2022-04-06 09:57:48
你的申報(bào)表截圖看下可以么
2019-07-09 11:43:11
你好,我看一下你的主表。
2019-07-05 16:14:54
應(yīng)補(bǔ)交稅額為負(fù)數(shù),說明企業(yè)多繳了增值稅,可以申請(qǐng)退稅,也可以抵下期應(yīng)交增值稅。一般來說,所得稅年報(bào)中本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為負(fù)數(shù)時(shí),說明納稅人預(yù)繳稅款時(shí)交多了,匯算清繳要退稅,或者留待以后年度抵減。 因此,可以申請(qǐng)退稅;也可不申請(qǐng)退稅,下一年度繳稅時(shí)填寫《多繳稅款抵交應(yīng)納稅款表》,申請(qǐng)抵減。另外,以后預(yù)繳稅款時(shí)要注意,年初就應(yīng)計(jì)劃好,盡量不要多交。
2020-07-14 17:36:14
你好,附加稅直接可以零申報(bào)的呢
2020-07-03 10:44:39
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