
老師,年報(bào)應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)是不是要退稅,有風(fēng)險(xiǎn)么?要不要調(diào)成正數(shù)。
答: 您好 年報(bào)應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)是要退稅,有風(fēng)險(xiǎn) 如果退稅金額不大 可以調(diào)整不退稅
你好我這個(gè)月報(bào)稅本期應(yīng)補(bǔ)退稅額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
答: 你的申報(bào)表截圖看下可以么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)怎么回事
答: 應(yīng)補(bǔ)交稅額為負(fù)數(shù),說明企業(yè)多繳了增值稅,可以申請(qǐng)退稅,也可以抵下期應(yīng)交增值稅。一般來說,所得稅年報(bào)中本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為負(fù)數(shù)時(shí),說明納稅人預(yù)繳稅款時(shí)交多了,匯算清繳要退稅,或者留待以后年度抵減。 因此,可以申請(qǐng)退稅;也可不申請(qǐng)退稅,下一年度繳稅時(shí)填寫《多繳稅款抵交應(yīng)納稅款表》,申請(qǐng)抵減。另外,以后預(yù)繳稅款時(shí)要注意,年初就應(yīng)計(jì)劃好,盡量不要多交。


沉默的咖啡豆 追問
2022-04-06 09:59
bamboo老師 解答
2022-04-06 09:59
沉默的咖啡豆 追問
2022-04-06 10:15
bamboo老師 解答
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沉默的咖啡豆 追問
2022-04-06 10:17
bamboo老師 解答
2022-04-06 10:18
沉默的咖啡豆 追問
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2022-04-06 10:19