老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔本應(yīng)由對方負責的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預算一下投 問
同學,你好 預算一下投入產(chǎn)出?? 是預算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,請問1月計提了一筆利息支出,2月也計提了,都是:借 財務(wù)費用 貸 其他應(yīng)付款 然后3月收到了第一個季度的利息支出的發(fā)票,請問3月需要怎么做分錄呢,1.2月份的之前計提的需要沖回對嗎,想問下合并為一筆怎么做具體的分錄呢
答: 借其他應(yīng)付款、借財務(wù)費用,負數(shù) 借財務(wù)費用、貸銀行存款。
你好,其他應(yīng)付款,勞動保險貸方有余額,年底怎么辦呀?需要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)?原來的財務(wù)預留的
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年做了借費用 貸其他應(yīng)付款2019年做實際支出財務(wù)會計做借方其他應(yīng)付款 貸方領(lǐng)余額 那預算會計要怎么做
答: 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計


整齊的魚 追問
2022-04-06 12:12
郭老師 解答
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