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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-10 17:17

應(yīng)付賬款暫估,后期應(yīng)如何處理,因為這批物資的款前期已付,但付款單據(jù)已丟,且是以現(xiàn)金支付

王瀝 追問

2017-04-10 17:33

沒有發(fā)票,這一部分是香煙,只有煙草局的銷售單,可以嗎?暫估的部分是目前實存的,那銷售單上面的數(shù)量不一定就是和實物對的上的,這樣要怎么處理

宋生老師 解答

2017-04-10 17:06

您好!借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估等。

宋生老師 解答

2017-04-10 17:30

您好!關(guān)鍵是你要有發(fā)票。如果你收到了發(fā)票可以沖減。

宋生老師 解答

2017-04-11 09:36

您好!你這個銷售單有多少,就算多少。實際存量和銷售單的差額做暫估。

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相關(guān)問題討論
您好!借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估等。
2017-04-10 17:06:43
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品(或相反分錄)
2020-03-31 09:04:54
借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款
2019-11-08 11:10:31
借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
2020-03-17 12:01:01
你好 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2020-03-14 15:13:31
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