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龍園園
于2017-04-11 08:43 發(fā)布 ??2826次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2017-04-13 07:44
填你們依據(jù)政策減免的數(shù)值
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《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
老師增值稅免稅銷售額明細(xì)表怎么寫數(shù)據(jù)?
答: 你實(shí)際的免稅銷售額是什么就按照填寫
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報(bào)表附表-減免稅明細(xì)表的免稅額的銷售收入是按含稅銷售收入填寫嗎
答: 您好!是按不含稅的金額。
幼兒園免稅的銷售額要在增值稅減免明細(xì)表里填寫的金額,然后在增值稅報(bào)表里提示要填到其他免稅銷售額里,這樣對嗎?不是填在小微企業(yè)免稅銷售額里嗎
討論
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填含稅還是不含稅的?
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的免征增值稅項(xiàng)目銷售額填不上是怎么回事?
主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數(shù)之和應(yīng)等于“《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中“免稅項(xiàng)目”合計(jì)欄“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”的合計(jì)值。2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”或第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”有數(shù)據(jù)時(shí),必須要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。 免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。怎么計(jì)算啊
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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