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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-07 08:53

你好,對的是的重復(fù)做了,需要紅沖一個。當(dāng)時的分錄怎么做的?

紅梅 追問

2022-04-07 09:35

紅沖8月的,還是11月的

紅梅 追問

2022-04-07 09:36

8月做的是借:管理費用和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸銀行存款

郭老師 解答

2022-04-07 09:41

你好,實際你只填寫了一個進(jìn)項是嗎?如果是的話,沖哪一個月的都可以啊,借應(yīng)付賬款或者是銀行存款,
貸利潤分配未分配利潤,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

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你好,這個發(fā)票是不需要認(rèn)證,可以全額抵扣的 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-08-15 16:25:27
借;相關(guān)科目 貸;銀行存款等科目 按普通發(fā)票入賬
2017-11-30 11:19:55
你好,為什么 不認(rèn)證不做賬?會形成滯留票喲
2019-04-15 17:28:51
你好!應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證
2018-08-22 16:37:32
你好,是可以的,做賬是時間是可以晚于認(rèn)證日期的
2017-12-18 20:52:15
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