你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報關(guān)費(fèi)用,這個費(fèi) 問
那個計入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)有產(chǎn)生增值稅,教育附加,城建稅,地方教育附加還有印花稅,不知要怎么做分錄?
答: 你好!是買食品超市開來的增值稅發(fā)票,上個月已經(jīng)抵扣了,這個月知道不能抵扣要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又有一張開進(jìn)來認(rèn)證還是不認(rèn)證呢 1、現(xiàn)在這張發(fā)票不用認(rèn)證了,直接將食品金額和進(jìn)項(xiàng)稅額合并計入“管理費(fèi)用(或應(yīng)付福利費(fèi))--福利費(fèi)”科目。 2、上月認(rèn)證抵扣的食品發(fā)票,這個月作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證,分錄: 借:管理費(fèi)用(或應(yīng)付福利費(fèi))--福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)...
除售固定資產(chǎn)中所繳納的增值稅、附加稅和印花稅如何編寫會計分錄?
答: 首先,你需要確定固定資產(chǎn)的明細(xì),并根據(jù)當(dāng)?shù)囟惙?,將增值稅、附加稅和印花稅計入會計分錄。例如,如果你正在支付增值稅,分錄會是:?yīng)付稅金(或“稅收應(yīng)付賬款”)增加x元,現(xiàn)金減少x 元。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司是工業(yè)企業(yè),銷售房屋及附屬物,是地稅代開的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會計分錄是這樣嗎:1、借:固定資產(chǎn)清理;累計折舊;貸:固定資產(chǎn);2、借:其他應(yīng)收款(甲公司已付);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;固定資產(chǎn)清理;3、借:固定資產(chǎn)清理;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅;城建稅;教育費(fèi)附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產(chǎn)清理(營業(yè)外支出);貸:營業(yè)外收入(固定資產(chǎn)清理);5、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金;應(yīng)交土地增值稅;應(yīng)交城建稅;應(yīng)交教育費(fèi)附加;
答: 是的

