亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 10:26

你好,之前做了計(jì)提嗎?

忐忑的狗 追問

2022-04-08 10:43

之前沒有做計(jì)提

郭老師 解答

2022-04-08 10:44

借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
可以直接做到今年屬于今年的工資。

忐忑的狗 追問

2022-04-08 11:12

如果直接做到今年,費(fèi)用算今年的,合適嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:19

你好,那你這個(gè)是去年的嗎?做了匯算清交嗎?

忐忑的狗 追問

2022-04-08 11:41

是計(jì)提以前年度的應(yīng)付職工薪酬,已經(jīng)做了匯算清繳了

郭老師 解答

2022-04-08 11:42

今年的分錄怎么做的?你匯算清繳調(diào)減了嗎?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,之前做了計(jì)提嗎?
2022-04-08 10:26:33
是的,就是那樣處理的哈
2022-01-11 23:06:09
首先你應(yīng)該明確當(dāng)期計(jì)提職工薪酬的總金額,然后按照“應(yīng)付職工薪酬”和“應(yīng)交稅費(fèi)”進(jìn)行分錄。在“應(yīng)付職工薪酬”核算科目中,你可以將當(dāng)期的計(jì)提的職工薪酬支出分解為“工資”、“獎(jiǎng)金”等支出,在“應(yīng)交稅費(fèi)”核算科目中,你可以將當(dāng)期的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和個(gè)人所得稅進(jìn)行分錄。
2023-03-15 11:21:30
同學(xué)你好 多計(jì)提的你要沖減應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對(duì)
2021-12-31 10:38:57
您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-01-22 15:07:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...