賬上沒有錢,需要給員工發(fā)工資,我向法人借款,但是他沒給我錢 借庫存現(xiàn)金 貸其它應(yīng)付款-法人 后付借款單據(jù) 實(shí)際發(fā)工資 借管理費(fèi)用-工資 貸庫存現(xiàn)金 后付工資表 這樣可以嗎? 但是到后面其它應(yīng)付款-法人科目余額越來越多,不知道怎么辦了,求正確處理方法?
怕孤獨(dú)的魔鏡
于2022-04-09 17:56 發(fā)布 ??1136次瀏覽
- 送心意
小明老師
職稱: 工信部緊缺型人才,CMA,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2022-04-09 18:04
同學(xué)您好;聽了您的表述我大概知道你上班的企業(yè)了;
首先這樣:我們公司營運(yùn)支出由我們墊款是絕大多數(shù)公司都是這么干的:
借:庫存現(xiàn)金、銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-法人
那么至于你欠錢多對于我們審核角度來說這并沒有問題噢;以后公司掙到錢了咱還錢即可嘛;
其實(shí)您這里工資要注意計(jì)提噢,不能直接借管理費(fèi)用-工資 貸庫存現(xiàn)金噢
應(yīng)該是:每月計(jì)提:
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬-工資
發(fā)的時(shí)候:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金等
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同學(xué)您好;聽了您的表述我大概知道你上班的企業(yè)了;
首先這樣:我們公司營運(yùn)支出由我們墊款是絕大多數(shù)公司都是這么干的:
借:庫存現(xiàn)金、銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-法人
那么至于你欠錢多對于我們審核角度來說這并沒有問題噢;以后公司掙到錢了咱還錢即可嘛;
其實(shí)您這里工資要注意計(jì)提噢,不能直接借管理費(fèi)用-工資 貸庫存現(xiàn)金噢
應(yīng)該是:每月計(jì)提:
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬-工資
發(fā)的時(shí)候:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金等
2022-04-09 18:04:05

您好!借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2017-12-21 20:50:51

放 沖減其它應(yīng)付款和庫存現(xiàn)金嗎
2016-01-16 11:38:37

你好,分錄這樣寫是正確的。只是不應(yīng)計(jì)入應(yīng)付賬款,而是其他應(yīng)付款
2021-04-26 17:19:31

您好
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字
借:應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
2021-03-20 08:36:21
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